>320?? 極其危險,不能繼續(xù)作業(yè)?5
160~320高度危險,要立即整改??? 4
70~160?顯著危險,需要整改?3
20~70?? 一般危險,需要注意?2
<20??? 稍有危險,可以接受?1
5.8.3 風險評價人員構(gòu)成
公司級的風險評價由安環(huán)部組織,從各部門抽出較熟悉生產(chǎn)的員工3-5名組成風險評價小組,分別對危險源進行LEC法進行打分,安環(huán)部匯總,得出總分及平均分。
5.8.4?一般風險、重大風險的確定:
??? 經(jīng)LEC法或風險度評價確定3級以上的(含3級)為重大職業(yè)健康安全風險。經(jīng)LEC法或風險度評價確定3級以下的為一般職業(yè)健康安全風險。
5.8.5 安環(huán)部應(yīng)根據(jù)危險源辨識、隱患排查、風險評價結(jié)果,分別建立重大危險源清單、重大職業(yè)健康安全風險清單和一般危險源清單。;
5.8.6 安環(huán)部應(yīng)將重大職業(yè)健康安全風險清單報公司生產(chǎn)總經(jīng)理批準。
5.9?選擇適用的風險控制措施
根據(jù)風險評價結(jié)果及經(jīng)營運行情況等,確定優(yōu)先控制的風險,制定并落實控制措施,將風險控制在可以接受的程度。
5.9.1 風險控制措施的分類
5.9.1.1 根除危害的措施;
5.9.1.2 降低或減少后果的措施;
5.9.1.3 減少發(fā)生的可能性到可以容忍或可忽略的水平。
5.9.2 在選擇風險控制措施時:
5.9.2.1 應(yīng)考慮:可行性、安全性、可靠性。
5.9.2.2應(yīng)包括:工程技術(shù)措施、管理措施、培訓教育措施、個體防護措施。
5.9.3?重大風險、重大危險源、重大隱患控制措施應(yīng)報公司生產(chǎn)副經(jīng)理批準。
5.10?班組、部門、安全部應(yīng)定期組織對風險控制措施的評審。
5?? 相關(guān)文件和記錄
5.1?危險源識別表
5.2?適用的法律、法規(guī)和其他要求清單
5.3?危險源、重大危險源清單
5.4?重大職業(yè)健康安全風險清單
5.5?合規(guī)性評價記錄表
5.6?作業(yè)活動清單
附二種分析方法
1、工作危險分析(JHA)
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第一步:選定作業(yè)活動
第二步:分解工作步驟
把正常的工作分解為幾個主要步驟,即首先做什么、其次做什么等等,
用幾個字說明一個步驟,只說做什么,而不說如何做;
班組集體討論。
第三步:識別每一步驟的主要危險和后果
識別思路:
誰會受到傷害?(人、財產(chǎn)、環(huán)境)
傷害的后果是什么?
找出造成傷害的原因(危險)
第四步:識別現(xiàn)有安全控制措施
管理措施、人員素質(zhì)、安全設(shè)施
第五步:進行風險評價
第六步:提出安全措施建議
設(shè)備設(shè)施的本質(zhì)安全
安全防護設(shè)施
安全監(jiān)控、報警系統(tǒng)
工藝技術(shù)及流程
操作技術(shù)、防護用品
監(jiān)督檢查、人員培訓
第七步:定期評審。
2、安全檢查表分析(SCL)
安全檢查表分析是一份進行安全檢查和診斷的清單。它由一些有經(jīng)驗的、并且對工藝過程、機械設(shè)備和作業(yè)情況熟悉的人員,事先對檢查對象共同進行詳細分析、充分討論、列出檢查項目和檢查要點并編制成表,以便進行檢查或評審。
安全檢查分析表析可用于對物質(zhì)、設(shè)備、工藝、作業(yè)場所或操作規(guī)程的分析,為防止遺漏,在制定安全檢查表時,通常要把檢查對象分割為若干子系統(tǒng),按子系統(tǒng)的特征逐個編制安全檢查表。
安全檢查表的編制程序
確定人員。要編制一個符合客觀實際,能全面識別系統(tǒng)危險性的安全檢查表,首先要建立一個編制小組,其成員包括熟悉系統(tǒng)的各方面人員;
熟悉系統(tǒng)。包括系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)、功能、工藝流程、操作條件、布置和已有的安全衛(wèi)生設(shè)施;
收集資料。收集有關(guān)安全法律、法規(guī)、規(guī)程、標準、制度及本系統(tǒng)過去發(fā)生的事故資料,作為編制安全檢查表的依據(jù);
判別危險源。按功能或結(jié)構(gòu)將系統(tǒng)劃分為子系統(tǒng)或單元,逐個分析潛在的危險因素;
列出安全檢查表。針對危險因素和有關(guān)規(guī)章制度、以往的事故教訓以及本單位的檢驗,確定安全檢查表的要點和內(nèi)容,然后按照一定的要求列出表格。
安全檢查(SCL)分析記錄表
部門:??????
區(qū)域/工藝過程:????????? 裝置/設(shè)備/設(shè)施:
分析人員:??? ???????????日期:
序號 | 檢查項目 | 標準 | 不符合標準的主要后果 | 現(xiàn)在安全控制措施 | L | S | R | 建議改進措施 |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
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本文件修改記錄
序號 | 生效日期 | 修訂內(nèi)容說明 | 修訂人 | 批準人 | 備注 |
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